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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010

Dados do Empenho
Número do empenho: 17983 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.50 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇ 120,00 1.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS PORTÕES ELETRÔNICOS DAS EMEIS PLANALTO E PROGRESSO E NAS CRECHES ANGELA MARIA SOUZA E NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1682/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº77/2023. 1.140,00
14/12/2023 VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS PORTÕES ELETRÔNICOS DAS EMEIS PLANALTO E PROGRESSO E NAS CRECHES ANGELA MARIA SOUZA E NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1682/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.140,00
19/12/2023 Pagamento de Empenho 17983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.