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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER

Dados do Empenho
Número do empenho: 18001 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESA DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA ÁREA DAS MATRÍCULAS Nº 25.312 E 25.313 NO BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 623/2023. 0,00 944,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 VALOR REFERENTE DESPESA DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA ÁREA DAS MATRÍCULAS Nº 25.312 E 25.313 NO BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 623/2023. 944,30
11/12/2023 VALOR REFERENTE DESPESA DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA ÁREA DAS MATRÍCULAS Nº 25.312 E 25.313 NO BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 623/2023.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 115550 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICRDO P DONINELLI. 944,30
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018001/2023 FABIA SOUSA PRESSER - 33236 944,30
TOTAL 944,30 944,30 944,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.