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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 18035 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NO DAER, CDP E COM SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO CARLOS GOMES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/12 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 21:00 HRS, MEMORANDO SAP 6631/2023. 0,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NO DAER, CDP E COM SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO CARLOS GOMES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/12 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 21:00 HRS, MEMORANDO SAP 6631/2023. 864,00
12/12/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NO DAER, CDP E COM SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO CARLOS GOMES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/12 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 21:00 HRS, MEMORANDO SAP 6631/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI. 864,00
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018035/2023 LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100 864,00
26/12/2023 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 14/12/2023) -72,00
26/12/2023 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 14/12/2023) -72,00
26/12/2023 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 14/12/2023) -72,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.