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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18366 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS REF SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS REF SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 1.200,00
12/01/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS REF SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P DONINELLI.REF DEZ/23 0,49
12/01/2024 ESTORNO DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR -1.199,51
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS REF SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P DONINELLI.REF DEZ/23 0,49
TOTAL 0,49 0,49 0,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.