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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004

Dados do Empenho
Número do empenho: 18378 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
81.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NOS CANTEIROS E PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº60/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. 18,54 1.501,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NOS CANTEIROS E PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº60/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. 1.501,74
21/12/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NOS CANTEIROS E PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº60/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 1.501,74
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18378/2023 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806 1.501,74
TOTAL 1.501,74 1.501,74 1.501,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.