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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIRIAN PEUKERT REBELATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18387 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2429/2023 E LISTA DE PACIENTE EM ANEXO. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2429/2023 E LISTA DE PACIENTE EM ANEXO. 230,00
12/12/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº2429/2023 E LISTA DE PACIENTE EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/100 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 230,00
28/12/2023 Pagamento de Empenho 18387/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.