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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 18398 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 171 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE ANIMAÇÃO E PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2023, CFE CRONOGRAMA MONTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CONTAR DE 26 DE NOVEMBRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 446/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 171/23 E CONTRATO Nº 157/2023. 0,00 23.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 EMPENHO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE ANIMAÇÃO E PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2023, CFE CRONOGRAMA MONTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CONTAR DE 26 DE NOVEMBRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 446/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 171/23 E CONTRATO Nº 157/2023. 23.500,00
20/12/2023 EMPENHO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE ANIMAÇÃO E PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2023, CFE CRONOGRAMA MONTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CONTAR DE 26 DE NOVEMBRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 446/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 171/23 E CONTRATO Nº 157/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 63; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 23.500,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018398/2023 CLAUDIA APARECIDA DINIZ - 16622 23.500,00
TOTAL 23.500,00 23.500,00 23.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.