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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 18399 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA REALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE DFD Nº 044/2023 SAPMA, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 111/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 427/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 08/12/2023. 0,00 5.135,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA REALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE DFD Nº 044/2023 SAPMA, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 111/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 427/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 08/12/2023. 5.135,60
15/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA REALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE DFD Nº 044/2023 SAPMA, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 111/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 427/2023.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.135,60
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018399/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 5.135,60
TOTAL 5.135,60 5.135,60 5.135,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.