| Número do empenho: |
18411 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. |
1.969,75 |
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| 14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11964 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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588,98 |
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| 14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11990 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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647,05 |
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| 14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11978 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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733,72 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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733,72 |
| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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647,05 |
| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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588,98 |
| TOTAL |
1.969,75 |
1.969,75 |
1.969,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |