Número do empenho: |
18411 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. |
1.969,75 |
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14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11964 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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588,98 |
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14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11990 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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647,05 |
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14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2420/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11978 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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733,72 |
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20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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733,72 |
20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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647,05 |
20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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588,98 |
TOTAL |
1.969,75 |
1.969,75 |
1.969,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.