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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. 1.343,98 1.343,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. 1.343,98
07/02/2023 MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105235 ANXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. 378,38
13/02/2023 MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105660 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 315,70
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 373,84
13/02/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1842/2023 4,54
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105660 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 311,91
16/02/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1842/2023 3,79
20/04/2023 MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOAVANI MOACIR DIESEL. 649,90
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 175 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOAVANI MOACIR DIESEL. 642,10
28/04/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1842/2023 7,80
TOTAL 1.343,98 1.343,98 1.343,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/02/2023 4,54 612/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/02/2023 3,79 689/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/04/2023 7,80 2490/2023 Lançada
TOTAL   16,13