Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
Número do empenho: | 18442 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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14.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, para apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇÃO DESARMADA PARA O EVENTO "5ª EDIÇÃO VIAGEM PELO MUNDO - PATINAÇÃO VIDATIVA E CIA SOBRE RODAS" REALIZADO NO DIA 24/11, (DAS 13:30 ÀS 16:30HRS E 19:00 ÀS 23:00HRS), SENDO 02 PROFISSIONAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 23/ | 47,00 | 658,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/12/2023 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, para apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇÃO DESARMADA PARA O EVENTO "5ª EDIÇÃO VIAGEM PELO MUNDO - PATINAÇÃO VIDATIVA E CIA SOBRE RODAS" REALIZADO NO DIA 24/11, (DAS 13:30 ÀS 16:30HRS E 19:00 ÀS 23:00HRS), SENDO 02 PROFISSIONAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2023 E MEMORANDO SECTD 358/2023. | 658,00 | ||
20/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇÃO DESARMADA PARA O EVENTO "5ª EDIÇÃO VIAGEM PELO MUNDO - PATINAÇÃO VIDATIVA E CIA SOBRE RODAS" REALIZADO NO DIA 24/11, (DAS 13:30 ÀS 16:30HRS E 19:00 ÀS 23:00HRS), SENDO 02 PROFISSIONAIS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11969 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GOULART. | 658,00 | ||
28/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 625,10 | ||
28/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18442/2023 | 32,90 | ||
TOTAL | 658,00 | 658,00 | 658,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 20/12/2023 | 32,90 | 9505/2023 | Lançada |
TOTAL | 32,90 |