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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18458 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 987/2023.ORDEM DE COMPRA 4126/2023. 1.123,66 1.123,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 987/2023.ORDEM DE COMPRA 4126/2023. 1.123,66
20/12/2023 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS P ARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 987/2023.ORDEM DE COMPRA 4126/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3986 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 1.123,66
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018458/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 1.123,66
TOTAL 1.123,66 1.123,66 1.123,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.