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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060

Dados do Empenho
Número do empenho: 18472 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 315,00
3.10 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS REALIZADAS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1717/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. 90,00 279,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS REALIZADAS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1717/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. 594,00
26/12/2023 VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS REALIZADAS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1717/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM CLEDECI CHIESA. 594,00
09/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018472/2023 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 594,00
TOTAL 594,00 594,00 594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.