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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18475 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1723/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº85/2023. 90,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1723/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº85/2023. 4.500,00
27/12/2023 VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1723/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº85/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/203 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 4.500,00
12/01/2024 Pagamento de Empenho 18475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.500,00
15/01/2024 anulado motivo devolução de ted -4.500,00
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18475/2023 RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS - 31417 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.