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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18511 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
87.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM, TRAVESSÃO SÃO ROQUE, LINHA 6, SANTO ANTONIO, CAPELA FÁTIMA, PINHEIRINHO E SÃO LUCAS CFE.DFD SO Nº57/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. 198,20 17.243,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM, TRAVESSÃO SÃO ROQUE, LINHA 6, SANTO ANTONIO, CAPELA FÁTIMA, PINHEIRINHO E SÃO LUCAS CFE.DFD SO Nº57/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. 17.243,40
26/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM, TRAVESSÃO SÃO ROQUE, LINHA 6, SANTO ANTONIO, CAPELA FÁTIMA, PINHEIRINHO E SÃO LUCAS CFE.DFD SO Nº57/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 17.243,40
09/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18511/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.898,42
09/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18511/2023 827,68
09/01/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18511/2023 517,30
TOTAL 17.243,40 17.243,40 17.243,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/12/2023 827,68 9673/2023 Lançada
ISS 26/12/2023 517,30 9673/2023 Lançada
TOTAL   1.344,98