Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado.
120,00
540,00
4.50
Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários.
VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS CFE.MEMORANDO DMMA Nº113 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023.
120,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários.
VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS CFE.MEMORANDO DMMA Nº113 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023.
1.080,00
26/12/2023
VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS CFE.MEMORANDO DMMA Nº113 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº25 ANEXA E ATESTADA PELSECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERELI SANTOS DE SOUZA.
1.080,00
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018530/2023
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.