Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 18545 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LOTE 03 - BOLOS 29,38 88,14
200.00 LOTE 05 - DOCINHOS 1,32 264,00
400.00 LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS ENCONTROS DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA CFE.MEMORANDO SE Nº1745/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 0,99 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS ENCONTROS DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA CFE.MEMORANDO SE Nº1745/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 748,14
27/12/2023 LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS ENCONTROS DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA CFE.MEMORANDO SE Nº1745/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50787432 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED CLEDECI CHIESA. 748,14
09/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018545/2023 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 748,14
TOTAL 748,14 748,14 748,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.