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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068

Dados do Empenho
Número do empenho: 18631 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO APARA-BARRO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE PÁRA-BARRO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 968/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4142/2023. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 SERVIÇO APARA-BARRO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE PÁRA-BARRO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 968/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4142/2023. 300,00
14/03/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE PÁRA-BARRO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 968/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4142/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 300,00
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18631/2023 CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.