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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18635 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1705/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4175/2023. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1705/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4175/2023. 100,00
29/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN IZU6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1705/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4175/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1254 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 100,00
09/01/2024 Pagamento de Empenho 18635/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.