Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. |
10.117,95 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050338133 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.544,84 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050449396 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.579,21 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050575304 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.251,32 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050574820 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.742,58 |
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| 22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.742,58 |
| 22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.251,32 |
| 22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.579,21 |
| 22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.544,84 |
| TOTAL |
10.117,95 |
10.117,95 |
10.117,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |