Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. |
10.117,95 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050338133 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.544,84 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050449396 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.579,21 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050575304 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.251,32 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050574820 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.742,58 |
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22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.742,58 |
22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.251,32 |
22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.579,21 |
22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.544,84 |
TOTAL |
10.117,95 |
10.117,95 |
10.117,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.