Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. |
17.011,37 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1612 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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4.517,69 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1633 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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5.171,56 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1649 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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4.323,05 |
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20/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1661 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.998,75 |
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20/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-0,32 |
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22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.998,75 |
22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.323,05 |
22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.171,56 |
22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.517,69 |
TOTAL |
17.011,05 |
17.011,05 |
17.011,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.