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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18688 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1702/2023.ORDEM DE COMPRA 4179/2023. 60,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1702/2023.ORDEM DE COMPRA 4179/2023. 300,00
27/12/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1702/2023.ORDEM DE COMPRA 4179/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1679 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
09/01/2024 Pagamento de Empenho 18688/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.