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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18742 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES AO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 362/2023. 1.161,04 1.161,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES AO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 362/2023. 1.161,04
21/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/6128; 1/868109; 006/285; 1/1206; 003/303; 269/26902; 003/300; 003/302; 003/301; 1/868304; 003/299 ANEXAS E ATESTADAS PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 1.161,04
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18742/2023 MICHAEL PEDROTTI - 31098 1.161,04
TOTAL 1.161,04 1.161,04 1.161,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.