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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 19540 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº182,7403,9026,15207, 16552 E 17764/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 0,00 16.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº182,7403,9026,15207, 16552 E 17764/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 16.380,00
21/12/2023 VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº182,7403,9026,15207, 16552 E 17764/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1943 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP. 16.380,00
11/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.008,52
11/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19540/2023 371,48
TOTAL 16.380,00 16.380,00 16.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/12/2023 371,48 9587/2023 Lançada
TOTAL   371,48