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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 19542 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DAER, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19/12, CFE MEMORANDO SAP 650/2023. 0,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DAER, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19/12, CFE MEMORANDO SAP 650/2023. 104,00
22/12/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DAER, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19/12, CFE MEMORANDO SAP 650/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI. 104,00
27/12/2023 Pagamento de Empenho 19542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.