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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 19552 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 1728/2023. 37,80 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 1728/2023. 378,00
26/12/2023 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 1728/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.779.126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 378,00
09/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019552/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.