Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19555 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE MATERIAIS REALIZADAS ACIMA DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 1776/2023. |
0,00 |
141,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2023 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE MATERIAIS REALIZADAS ACIMA DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 1776/2023. |
141,88 |
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22/12/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 002/458; 001/2826 ANEXAS E AUTORIZÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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141,88 |
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27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019555/2023
HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654 |
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141,88 |
TOTAL |
141,88 |
141,88 |
141,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.