Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19593
Data de lançamento:
26/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023.
0,00
2.581,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023.
2.581,72
26/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 413 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
2.581,72
28/12/2023
Pagamento de Empenho 19593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.581,72
TOTAL
2.581,72
2.581,72
2.581,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.