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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19593 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. 0,00 2.581,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. 2.581,72
26/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 413 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI. 2.581,72
28/12/2023 Pagamento de Empenho 19593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.581,72
TOTAL 2.581,72 2.581,72 2.581,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.