Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
19696
Data de lançamento:
28/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL, 600 MG EFERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 361/2023.ORDEM DE COMPRA 4219/2023.
50,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL, 600 MG EFERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 361/2023.ORDEM DE COMPRA 4219/2023.
200,00
29/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL, 600 MG EFERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 361/2023.ORDEM DE COMPRA 4219/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2692 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
200,00
09/01/2024
Pagamento de Empenho 19696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.