Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
19730
Data de lançamento:
29/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG 90 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 341/2023.ORDEM DE COMPRA 4077/2023.
0,00
73,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG 90 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 341/2023.ORDEM DE COMPRA 4077/2023.
73,39
29/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG 90 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 341/2023.ORDEM DE COMPRA 4077/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 845 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
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09/01/2024
Pagamento de Empenho 19730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
73,39
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.