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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E CILINDROS NO PORTÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 057/2023.ORDEM DE SERVIÇO 360/2023. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 SERVIÇO TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E CILINDROS NO PORTÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 057/2023.ORDEM DE SERVIÇO 360/2023. 140,00
01/02/2023 SERVIÇO TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E CILINDROS NO PORTÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 057/2023.ORDEM DE SERVIÇO 360/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 140,00
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002049/2023 ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00