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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA RIBAS COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2132 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE LEVAR MENOR ACOLHIDO NO LAR DA MENINA PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/02/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 052/2023. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE LEVAR MENOR ACOLHIDO NO LAR DA MENINA PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/02/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 052/2023. 180,00
01/02/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE LEVAR MENOR ACOLHIDO NO LAR DA MENINA PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/02/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 052/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 180,00
16/03/2023 Pagamento de Empenho 2132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.