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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2138 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE SINALIZAÇAO VISUAL/PLACAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA INSTALAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023.ORDEM DE COMPRA 371/2023. 959,50 959,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 MATERIAL DE SINALIZAÇAO VISUAL/PLACAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA INSTALAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023.ORDEM DE COMPRA 371/2023. 959,50
02/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA INSTALAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023.ORDEM DE COMPRA 371/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº045.123.753 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 959,50
13/02/2023 Pagamento de Empenho 2138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 959,50
TOTAL 959,50 959,50 959,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.