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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 10 BOLA PING PONG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS DE PING PONG PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 378/2023. 4,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 10 BOLA PING PONG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS DE PING PONG PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 378/2023. 45,00
27/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS DE PING PONG PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 378/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 42,40
02/03/2023 Pagamento de Empenho 2154/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42,40
29/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR -2,60
TOTAL 42,40 42,40 42,40
SALDO A PAGAR 0,00