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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2157 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES INFRAVERMELHOS, MÓDULOS, CABOS DE ALARME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 90/2023.ORDEM DE COMPRA 379/2023. 2.713,50 2.713,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES INFRAVERMELHOS, MÓDULOS, CABOS DE ALARME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 90/2023.ORDEM DE COMPRA 379/2023. 2.713,50
07/02/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES INFRAVERMELHOS, MÓDULOS, CABOS DE ALARME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 90/2023.ORDEM DE COMPRA 379/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.713,50
13/02/2023 Pagamento de Empenho 2157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,50
TOTAL 2.713,50 2.713,50 2.713,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.