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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CÉSAR ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Frasco de 20 ml de Cloridrato de Tramadol 2% 33,00 4.950,00
50.00 Frasco de 100ml de Amoxicilina Tridratada 15 g/veiculo q.s.p 100ml 35,00 1.750,00
15.00 Frasco de 50 ml de Meloxicam 2% VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2022 E MEMORANDO SS/AB 231/2023. 70,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Frasco de 20 ml de Cloridrato de Tramadol 2% Frasco de 100ml de Amoxicilina Tridratada 15 g/veiculo q.s.p 100ml Frasco de 50 ml de Meloxicam 2% VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2022 E MEMORANDO SS/AB 231/2023. 7.750,00
06/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2022 E MEMORANDO SS/AB 231/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/12434 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIIOVANI M.DIESEL. 7.750,00
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002181/2023 CÉSAR ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP - 32246 7.750,00
TOTAL 7.750,00 7.750,00 7.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.