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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE AVALIAÇÃO DE FRENULO LINGUAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº8980063091000191 CFE. MEMORANDO INTERNO 265/2023. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE AVALIAÇÃO DE FRENULO LINGUAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº8980063091000191 CFE. MEMORANDO INTERNO 265/2023. 150,00
13/02/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE AVALIAÇÃO DE FRENULO LINGUAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº8980063091000191 CFE. MEMORANDO INTERNO 265/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 150,00
17/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2023 PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA - 28719 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.