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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. 391,65 2.167,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. 2.167,13
11/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/20ADA PE23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 641 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. JAN/22. 391,65
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/20ADA PE23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 641 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. JAN/22. 391,65
27/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM. LIQUIDADO CFME DANFE .658/2023 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. FEVEREIRO/2023. 391,65
06/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM. LIQUIDADO CFME DANFE .658/2023 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. FEVEREIRO/2023. 391,65
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 668 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR MAR/23. 391,65
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 668 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR MAR/23. 391,65
25/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 691 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. ABR/23. 391,65
30/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 221/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 391,65
15/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 696 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. MAIO/23. 391,65
16/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2023 - REF.MARÇO/2023 LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME - 30377 391,65
16/06/2023 ANULADO MOTIVO DEVOLUÇÃO DE TED EM 05/05/2023 PELA TROCA DECONTA DO FORNECEDOR. -391,65
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 696 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. MAIO/23. 391,65
21/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JUN/2023. 208,88
29/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO MENSAL, SERVIDOR DE EMAILS E HOSPEDAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023-2021 E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060-2021. VALOR MENSAL: R$ 391,65. VIGÊNCIA: 16/06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JUN/2023. 208,88
TOTAL 2.167,13 2.167,13 2.167,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.