STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,LAMPADAS,FILTRO CABINE,TERMOSTATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 459/2023.
409,00
409,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
PEÇAS,LAMPADAS,FILTRO CABINE,TERMOSTATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 459/2023.
409,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 459/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 365 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
409,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 2233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
409,00
TOTAL
409,00
409,00
409,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.