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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2233 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,LAMPADAS,FILTRO CABINE,TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 459/2023. 409,00 409,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 PEÇAS,LAMPADAS,FILTRO CABINE,TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 459/2023. 409,00
22/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 38/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 459/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 365 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 409,00
24/02/2023 Pagamento de Empenho 2233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 409,00
TOTAL 409,00 409,00 409,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.