Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2023 |
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2023. |
63.600,00 |
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24/02/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/467 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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2.096,25 |
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03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.096,25 |
31/03/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/473 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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16.071,25 |
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06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.071,25 |
28/04/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/477 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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12.577,50 |
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05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.577,50 |
31/05/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/482 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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15.372,50 |
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02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.372,50 |
30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/486 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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13.975,00 |
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05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.975,00 |
31/07/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/492 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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1.397,50 |
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31/07/2023 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.110,00 |
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03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.397,50 |
TOTAL |
61.490,00 |
61.490,00 |
61.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.