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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CALÇA EM RIPSTOP CHAMAR 192 199,00 1.791,00
18.00 CAMISETA EM POLIVISCOSE AZUL M/C 192 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 CALÇAS EM RIPSTOP E 18 CAMISETAS EM POLIVISCOSE PARA USO COMO UNIFORME DOS MOTORISTAS DURANTE PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2023.ORDEM DE COMPRA 465/2023. 48,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 CALÇA EM RIPSTOP CHAMAR 192 CAMISETA EM POLIVISCOSE AZUL M/C 192 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 CALÇAS EM RIPSTOP E 18 CAMISETAS EM POLIVISCOSE PARA USO COMO UNIFORME DOS MOTORISTAS DURANTE PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2023.ORDEM DE COMPRA 465/2023. 2.655,00
22/03/2023 CALÇA EM RIPSTOP CHAMAR 192 CAMISETA EM POLIVISCOSE AZUL M/C 192 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 CALÇAS EM RIPSTOP E 18 CAMISETAS EM POLIVISCOSE PARA USO COMO UNIFORME DOS MOTORISTAS DURANTE PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2023.ORDEM DE COMPRA 465/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1596 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.655,00
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2023 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012 2.655,00
TOTAL 2.655,00 2.655,00 2.655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.