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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELICA ADAM BARTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2292 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACINTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707805620514417 CFE. MEMORANDO INTERNO 304/2023. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACINTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707805620514417 CFE. MEMORANDO INTERNO 304/2023. 720,00
07/02/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACINTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707805620514417 CFE. MEMORANDO INTERNO 304/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 720,00
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2023 ANGELICA ADAM BARTH - 32074 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.