Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. |
24.500,00 |
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24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº Nº E/1085 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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5.061,00 |
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03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.061,00 |
31/03/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1103 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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19.400,50 |
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31/03/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-38,50 |
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06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.400,50 |
TOTAL |
24.461,50 |
24.461,50 |
24.461,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.