Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 08/02 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 09/02 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP Nº 059/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 08/02 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 09/02 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP Nº 059/2022.
432,00
07/02/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 08/02 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 09/02 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP Nº 059/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
432,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002304/2023
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.