3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,COXIM MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 097/2023.ORDEM DE COMPRA 512/2023.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
PEÇAS,COXIM MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 097/2023.ORDEM DE COMPRA 512/2023.
80,00
13/02/2023
PEÇAS,COXIM MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 097/2023.ORDEM DE COMPRA 512/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1464 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002348/2023
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.