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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2359 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VENTILADORES GRNDES C/COLUNAS 03 HELICES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES GRANDES COM COLUNAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 111/2023.ORDEM DE COMPRA 522/2023. 169,00 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 VENTILADORES GRNDES C/COLUNAS 03 HELICES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES GRANDES COM COLUNAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 111/2023.ORDEM DE COMPRA 522/2023. 338,00
10/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES GRANDES COM COLUNAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 111/2023.ORDEM DE COMPRA 522/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.263.573 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 338,00
16/02/2023 Pagamento de Empenho 2359/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 338,00
TOTAL 338,00 338,00 338,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.