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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA MEDIA,ALVENARITE 1L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 140/2023.ORDEM DE COMPRA 551/2023. 684,00 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 AREIA MEDIA,ALVENARITE 1L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 140/2023.ORDEM DE COMPRA 551/2023. 684,00
06/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 140/2023.ORDEM DE COMPRA 551/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19711/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 684,00
12/04/2023 Pagamento de Empenho 2397/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.