3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAPIS,BATERIA,TORNEIRA,FITA,SIFAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 270/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 561/2023.
206,75
206,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
LAPIS,BATERIA,TORNEIRA,FITA,SIFAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 270/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 561/2023.
206,75
14/02/2023
LAPIS,BATERIA,TORNEIRA,FITA,SIFAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 270/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 561/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2373 ANEXA E ATETADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
206,75
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
206,75
TOTAL
206,75
206,75
206,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.