SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE 15 LUGARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA APRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE CORAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 152/2023.ORDEM DE SERVIÇO 555/2023.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
SERVIÇO DE TRANSPORTE 15 LUGARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA APRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE CORAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 152/2023.ORDEM DE SERVIÇO 555/2023.
500,00
14/02/2023
SERVIÇO DE TRANSPORTE 15 LUGARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA APRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE CORAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 152/2023.ORDEM DE SERVIÇO 555/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TRANSPORTE 15 LUGARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA APRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE CORAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 152/2023.ORDEM DE SERVIÇO 555/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
471,50
22/02/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2404/2023
12,00
22/02/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2404/2023
16,50
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.