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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 02 E 04/02 PARA OS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 248/2023.ORDEM DE SERVIÇO 556/2023. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 SERVIÇO DE SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 02 E 04/02 PARA OS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 248/2023.ORDEM DE SERVIÇO 556/2023. 3.000,00
14/03/2023 SERVIÇO DE SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 02 E 04/02 PARA OS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 248/2023.ORDEM DE SERVIÇO 556/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.DE DEPARTAMENTO DE DESPORTO DERLI GOULTARTE. 3.000,00
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2023 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 3.000,00
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2023 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 3.000,00
16/03/2023 pagamento em conta indevida -3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00